岗位职责:1.建立健全公司审计管理体系、制度与工作流程,并组织实施。2.负责制定本单位及平台企业审计工作计划内部重大事项、重大决策的专项审计方案。3.组织实施经济责任审计、资产负债损益审计及其他各类专项审计工作。4.负责跟踪、监督审计意见的执行情况,检查整改落实结果。5.负责归口管理平台企业董事会审计委员会工作的开展;负责公司风险合规与审计委员会审计相关工作。6.负责平台企业内部审计人员队伍建设与业务培训工作。7.完成领导交办的其他工作。
任职条件:1.审计、财务、会计相关专业,硕士研究生及以上学历,特别优秀的可放宽至全日制大学本科学历。2.6年及以上企业财务、审计工作经验,熟悉金融企业内部审计工作流程。国家电投系统内人员应具备担任国家电投二级单位部门副职级(相当于副处级)工作经历或3年及以上国家电投二级单位部门经理级(相当于正科级)工作经历,国家电投系统外人员应具备大型企业中层及以上岗位3年及以上工作经历。3.熟悉国家有关法律法规与会计、审计政策,掌握企业内部审计专业知识,具备中级及以上专业技术资格。具备注册会计师资格者优先。4.具备较强的分析判断能力、组织协调能力与管理能力,较强的数据分析能力与风险防控意识,具有严密的逻辑思维和处理复杂事务的能力,较全面的综合素质。5.中共党员。具备良好的心理素质,身体健康,年龄一般不超过45岁。